為切實加強和改進作風(fēng)建設(shè)、提高工作效能,全面了解各單位薪酬管理、“三公”經(jīng)費開支、巡察整改落實情況,我公司于近期開展了2020年度薪酬、三公經(jīng)費專項審查暨巡查整改“回頭看”工作。
審計部、組織人事部組成聯(lián)合審計組對集團下屬公司2019年全年職工薪酬的發(fā)放、三公經(jīng)費使用、巡察問題整改落實等方面內(nèi)容進行了專項審查。市紀(jì)委監(jiān)委派駐市城投公司紀(jì)檢監(jiān)察組全程參與。
采取現(xiàn)場審查財務(wù)賬目、核對記賬憑證、查閱資料文件、等方式,重點檢查有無違規(guī)發(fā)放津貼補貼和實物、違規(guī)自定薪酬、違規(guī)領(lǐng)取薪酬,違規(guī)使用三公經(jīng)費,巡察整改落實不到位等情況。
在核查過程中,工作組針對存在的一些問題,及時與下屬公司工作人員溝通反饋,提出整改意見。
緊緊圍繞“促發(fā)展、補短板、解難題、精管理、抓落實”15字工作主線,開展集團內(nèi)審工作,促進集團及下屬公司管理工作科學(xué)化、規(guī)范化。進一步形成奮發(fā)有為、務(wù)實重干、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)臐夂穹諊瑸椤叭鋈M”首戰(zhàn)首勝貢獻(xiàn)力量。